Voortgang activiteiten

Algemeen

Voortgang activiteiten

Bestuurlijke hoofdlijn

Terug naar navigatie - Inleiding

Werken aan de Veldhovense opgaven 
Met deze jaarrekening kijken we terug op het jaar 2024. Het coalitieprogramma ‘De Veldhovense opgaven - Investeren voor een duurzame toekomst’ vormde ook voor dat begrotingsjaar 2024 de basis. Er is samen hard gewerkt om in te spelen op de uitdagingen en opgaven waar we als gemeente - nog steeds - voor staan. Samen, dat kenmerkt de Veldhovense samenleving.

Gezonde groei
In 2024 zijn belangrijke stappen gezet om het voorzieningenniveau in Veldhoven ook in de toekomst op peil te houden. Zo is er een visie vastgesteld op de bibliotheek, horeca en detailhandel, en is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs geactualiseerd. Daarnaast is in samenwerking met de regio een onderzoek gestart naar de voorzieningenstructuur, om inzichtelijk te maken wat er nodig is om deze mee te laten groeien met de schaalsprong.

Met het vaststellen van het Masterplan Citycentrum is in 2024 een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig centrum. Dit plan vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van circa duizend woningen, het winkelgebied, maatschappelijke en culturele voorzieningen en een groene, aantrekkelijke openbare ruimte.

Op het gebied van woningbouw is bovendien verder gewerkt aan de woningbouwversnelling. In dat kader zijn meer dan 340 nieuwe woningen opgeleverd. Ook zijn de onbewoonbaar geraakte ‘spaceboxen’ vervangen, waardoor de voorraad tijdelijke woningen in de gemeente weer op peil is.

Onder de noemer ‘Beethovendeal’ hebben het Rijk en de regio in 2024 afspraken gemaakt over een investeringspakket dat moet bijdragen aan het opvangen van de snelle groei van de Brainportregio. Dit pakket is gericht op het versterken van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector.

Voor Veldhoven betekent dit een verdere versnelling en een hogere ambitie bij de realisatie van de HOV4-as en de gebiedsontwikkeling op De Run. Als eerste stap in de richting van een volwaardige gebiedsvisie is in 2024 een koersdocument vastgesteld.

Een duurzame toekomst
In 2024 heeft de raad de Visie op Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling vastgesteld, gericht op een inclusieve, zelf- en samenredzame gemeenschap, waar inwoners zich thuis voelen, iedereen mee kan doen en zich kan ontwikkelen.

Ook heeft de gemeente zich aangesloten bij Brainport voor elkaar. Een vereniging van sociaal werkgevers die bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en onderwijs met elkaar verbindt, de krachten bundelt en samenwerkt aan sociaalmaatschappelijke vraagstukken in de regio.

De raad heeft in september 2024 het Integraal Maatschappelijk Beheerkader Openbare Ruimte (IMBK) en de bijbehorende beheerplannen vastgesteld, waarmee de kaders voor het beheer van onze openbare ruimte zijn bepaald. Een duurzame toekomst vraagt om aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze openbare ruimte. Daarnaast is een veilige, bereikbare en groene omgeving een belangrijke voorwaarde voor woongenot van onze inwoners.

Ook in 2024 zijn er stappen gezet in het kader van het uitvoeringsprogramma energietransitie. Dit was onder meer zichtbaar via de inzet van de Veldhovense Kluskar en de ondersteuning van VVE’s bij hun verduurzamingsopgaven. Maar ook met de plaatsing van vele nieuwe laadpalen. 

Als het gaat om circulariteit heeft de raad na een intensief participatieproces ervoor gekozen om de komende jaren het systeem van gescheiden inzameling van afval in stand te houden. Om nog dichter bij de doelstelling van maximaal 100 kg restafval te komen besloot de raad tot de introductie (op vrijwillige basis) van de 140 liter restcontainer.

Toekomstbestendig en vernieuwend besturen
In 2024 zijn belangrijke stappen gezet richting een meer inwonergerichte organisatie. Met de vaststelling van de visie op participatie en de visie op dienstverlening is de basis gelegd voor betere betrokkenheid van inwoners én een hogere kwaliteit van dienstverlening. Naar aanleiding van de laatstgenoemde visie is direct een programma gestart om de gemeentelijke dienstverlening structureel te verbeteren.

Daarnaast is in 2024 de ‘Inwonersvisie op Veldhoven’ vastgesteld. Deze visie is opgesteld op basis van thema’s die door de samenleving zelf zijn benoemd, zoals wonen, meedoen en een groene leefomgeving. De visie vormt een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuwe gemeentelijke koers.

Een andere mijlpaal in 2024 was de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari. Veldhoven heeft deze overgang succesvol doorgevoerd, mede dankzij een zorgvuldig en goed voorbereid implementatietraject.

Tot slot is er, voortbouwend op de in 2023 vastgestelde Organisatievisie, gewerkt aan de versterking van een gezonde en flexibele organisatie. Een organisatie die klaar is voor de toekomst en in samenwerking met de samenleving werkt aan een mooi, leefbaar en gelukkig Veldhoven.

Hieronder vindt u de jaarrekening in beeld.

Financiële hoofdlijn

Samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekening

Terug naar navigatie - Samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekening

Het  resultaat over 2024 is € 13.880 voordeel. Dit betekent dat het saldo € 1.982 nadeliger is dan begroot. Op hoofdlijnen kan het nadeliger resultaat als volgt worden verklaard:

Programma Omschrijving Bedrag V of N
0 Voorziening wethouderspensioenen -956 N
0 Overhead -338 N
0 Rente 282 V
0 Reserve middelen ROW -143 N
1 Veiligheid -191 N
2 Verkeer en vervoer -362 N
2 Parkeren 126 V
3 Regionale samenwerking economische ontwikkeling 133 V
3 Centrum ontwikkelings programma 254 V
3 Programma de Run 154 V
3 Economische ontwikkeling bedrijven 128 V
5 Openbaar groen en recreatie -299 N
6 Maatschappij en samenleving 817 V
6 Jeugd -1.824 N
6 Participatiewet -149 N
6 WMO -361 N
7 Energietransitie 557 V
8 Volkshuisvesting algemeen -151 N
8 Omgevingsvergunningen 268 V
overige 73 V
Verwachte afwijking -1.982
V= voordeel, N= Nadeel

Het jaarverslag en de jaarrekening 2024 geven inzicht in welke voorgenomen activiteiten, doelen en effecten uit de begroting 2024 ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en welke middelen daarvoor nodig zijn geweest.

De primitieve begroting 2024 vormt uitgangspunt voor de realisatie gedurende 2024 met daarbij meegenomen de raadsbesluiten, die in de loop van 2024 door de raad genomen zijn. Deze zijn verwerkt in de (bijgestelde) begrotingsramingen (3e bestuursrapportage 2024). 

In het hier onderstaande schema is het verloop gepresenteerd van het (verwachte) begrotingsoverschot over 2024 op basis van de primitieve begroting 2024-2027 en de genomen raadsbesluiten in 2024.

Overzicht begrotingsverloop in 2024

-/- = tekort (nadeel) 2024
Primitieve begroting 2024 105
- amendement starterslening -74
- bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023 2.880
- bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024 5.581
- vaststellen bestemmingsplan Vilderstraat 24
- bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024 137
- bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024 7.209
Bijgesteld saldo 2024 15.862

Zoals uit de tabel blijkt werd in eerste instantie uitgegaan van een begrotingsoverschot van € 105. Dit verwachte overschot is in positieve zin bijgesteld in 2024 voor een bedrag van  € 15.757. Uiteindelijk leidde dit tot een verwacht voordelig saldo van € 15.862.

In het navolgende overzicht zijn de begrote saldi per programma (exclusief mutaties uit reserves) en het gerealiseerde saldo per programma weergegeven. Deze saldi resulteren tezamen met de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in het gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten. Na verrekening van alle begrote c.q. werkelijke mutaties met reserves binnen de programma’s resulteert uiteindelijk het gerealiseerde resultaat 2024 conform BBV van € 13.880 voordeel. 

Overzicht verwacht en gerealiseerd totaal van saldo van baten en per programma en resultaat

Programma Omschrijving Begroting 2024 Jaarrekening Verschil
incl.begr.wijz.
0 Bestuur en ondersteuning 2.001 1.322 -678
1 Veiligheid -3.921 -4.052 -131
2 Verkeer, vervoer en waterstaat -7.398 -7.618 -220
3 Economie -2.346 -4.050 -1.704
4 Onderwijs -4.733 -4.701 32
5 Sport, cultuur en recreatie -10.884 -11.185 -301
6 Sociaal Domein -44.167 -45.664 -1.497
7 Volksgezondheid en milieu -2.544 -1.227 1.317
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 3.673 -2.489 -6.162
algemene dekkingsmiddelen 106.689 106.712 23
Vennootschapsbelasting -1.697 -624 1.073
Onvoorzien -156 0 156
Overhead -15.787 -16.087 -301
Totaal van saldo van baten en lasten 18.730 10.338 -8.392
totaalverrekening met reserves alle programma's
(saldi stortingen en onttrekkingen) -2.868 3.542 6.410
Resultaat 15.862 13.880 -1.982

Voor een verdere analyse en toelichting op het jaarresultaat in financiële én inhoudelijke zin wordt verwezen naar de toelichting per programma opgenomen onder de programmaverantwoording in voorliggende jaarrekening.
Ten aanzien van reserves is er sprake van mutaties ten opzichte van wat er geraamd was. Deze mutaties zijn in lijn met de genomen raadsbesluiten door uw gemeenteraad. Een meer uitgebreide analyse van en toelichting op het financiële resultaat is per programma opgenomen onder de programmaverantwoording in voorliggende jaarrekening.
In onderstaand overzicht is het resultaat van de jaarrekening 2024 weergegeven en de jaarresultaten van de afgelopen jaren ter vergelijking. 


Dit betreft de begroting inclusief wijzigingen. Het gaat hier niet om de saldi zoals gepresenteerd in de primitieve begrotingen (boekwerk dat de raad in november behandelt).

Kerngegevens

Sociaal

Terug naar navigatie - Sociaal
Kengetallen sociaal
kengetallen sociaal 1-1-2024 31-12-2024
Aantal inwoners: 46.827 47.615
waarvan:
- 0 t/m 4 jaar 2.122 2.124
- 5 t/m 14 jaar 4.913 5.025
- 15 t/m 64 jaar 29.209 29.618
- 65 jaar en ouder 10.583 10.848
Aantal uitkeringsgerechtigden:
- Participatiewet 425 452
- BBZ 0 0
- IOAW 19 15
- IOAZ 0 2
Aantal WSW'ers:
- aantal SE ¹ 135 128
Aantal leerlingen per 1/10:
- primair onderwijs: 3.433 3.428
. openbaar onderwijs 790 764
. bijzonder basisonderwijs 2.643 2.264
- speciale school voor basisonderwijs 113 117
- speciaal onderwijs (ZMLK) 240 231
- speciaal onderwijs (LZK) 44 66
- voortgezet onderwijs 1.157 1.221
Samenstelling gemeenteraad:
- Hart voor Veldhoven 9 9
- GBV 6 6
- VVD 5 5
- GroenLinks/PvdA 3 3
- Senioren Veldhoven 2 2
- D66 2 2
- CDA 2 2
totaal 29 29
¹ SE = Standaard Eenheid: Dit is de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de indicatie of herindicatie is ingedeeld in de arbeidshandicapten-categorie "matig".

Fysiek

Terug naar navigatie - Fysiek
Kengetallen fysiek
kengetallen fysiek 1-1-2024 31-12-2024
Oppervlakte gemeente in hectaren: 3.188 3.188
waarvan:
- binnenwater 19 19
Aantal woningen: 20.719 21.069
waarvan:
- huurwoningen 6.836 7.029
- eigen woningen 13.883 14.040
Wegen en fietspaden in m²
- totaal wegen en fietspaden 3.003.657 3.289.700
- gemiddeld belaste wegen 360.343 250.000
- licht belaste wegen 200.046 250.000
- wegen in woongebied 1.409.485 1.600.000
- wegen in verblijfsgebied 792.274 939.700
- fietspaden 241.508 250.000
Aantal hectaren openbaar groen: 290 373

Financieel

Terug naar navigatie - Financieel
Kengetallen financieel
kengetallen financieel (x € 1.000,-) 1-1-2024 31-12-2024
Debt-ratio 62% 62%
Netto-schuld in % van het balanstotaal 48% 37%
Eigen vermogen in % van het balanstotaal 30% 31%
Eigen vermogen in % totale lasten 54% 56%
Opgenomen langlopende leningen 129.808 144.056
Netto schuld per inwoner 3 2
Stand kortlopende geldleningen 0 0

Leeswijzer

Opzet van de jaarstukken

Terug naar navigatie - Opzet van de jaarstukken

Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid dient uit te voeren. In de programmaverantwoording wordt verslag gedaan over de realisatie van de beleidskaders en de uitvoering van activiteiten daarbinnen. De jaarstukken op programmaniveau vormen een verantwoordingsdocument van het college richting de gemeenteraad.

Naast de programma’s bestaan de jaarstukken uit paragrafen. Deze, deels verplichte, paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de rekening weer vanuit een bepaald perspectief en zijn over het algemeen programma overstijgend. 
Tot slot van de inhoudelijke verantwoording van de jaarstukken is de balans opgenomen inclusief toelichting alsmede de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Ook de recapitulatie van de programma’s en de toelichtingen daarop en de analyse van begrotingsafwijkingen en de begrotingsrechtmatigheid is daar opgenomen. 

Autorisatie door de raad op programmaniveau

Terug naar navigatie - Autorisatie door de raad op programmaniveau

Met de vaststelling van de programmabegroting autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven op programmaniveau. In de jaarstukken is een afzonderlijke analyse opgenomen over de begrotingsafwijkingen op programmaniveau en de bijbehorende consequenties voor de begrotingsrechtmatigheid. 

Leeswijzer programma

Terug naar navigatie - Leeswijzer programma

Alle programma’s zijn volgens dezelfde indeling opgebouwd:
1) Hoofdkader
2) Wat hebben we bereikt?
    Doelstellingen
    Meetindicatoren
    Bereikt in 2024
3) Wat hebben we daarvoor gedaan
4) Taakveldenverantwoording (wat heeft dat gekost)

De bedragen zijn in € 1.000 weergegeven.

Per doelstelling met een kleurcode aangegeven wat de stand van zaken van de realisatie is. Een groene kleur geeft aan dat de doelstelling (voor 2024) gerealiseerd is danwel op schema ligt, oranje geeft aan dat het realiseren achterloopt op de planning van de doelstelling en rood geeft aan dat de doelstelling niet is gerealiseerd.
Kleur wit geeft aan dat de realisatie van de indicator niet bekend is.

De kaderstelling (hoofdkader, doelstellingen en meetindicatoren) op de 9 programmabladen, is gebaseerd op besluitvorming door de raad in 2023 voor begrotingsjaar 2024.