Algemeen

Inleiding

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De 2e bestuursrapportage 2024 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste zes maanden van 2024. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste 6 maanden aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingsmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

In de financiële hoofdlijn wordt het begrotingssaldo 2024 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelen & activiteiten die zijn overgenomen uit de begroting. Met behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang.
- Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
- Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie.
- Groen = op schema of geheel gerealiseerd.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: 
- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2024); 
- de bijgestelde begroting tot aan de 2e burap (kolom Budget na wijzigingen); 
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2024 (kolom verwacht);
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.
De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget worden toegelicht. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.

Het projectenblad bevat de voortgang van en toelichting op majeure en belangrijke projecten in de gemeente Veldhoven.

Verder wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2024-2027 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

Het college is verantwoordelijk voor de totale baten en lasten per taakveld. Tot slot wordt als bijlage een collegeblad toegevoegd met daarin de bijstellingen per taakveld (baten en lasten).

Financiële hoofdlijn

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2024 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 2e bestuursrapportage 2024. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2024. 

Begrotingssaldo 2024

Terug naar navigatie - Begrotingssaldo 2024

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2024 weergegeven na verwerking van deze 2e bestuursrapportage 2024:

-/- = tekort (nadeel) 2024
Primitieve begroting 2024 105
- Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve) 0
- Amendement starterleningen -74
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023 2.880
- Bestemmingsplan Vilderstraat 24
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024 5.581
Bijgesteld saldo 2024 8.516
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024 137
Bijgestelde begroting 2024 na burap II 2024 8.653

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2024 bij de begroting 2024. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen bij de begroting 2024, de derde bestuursrapportage 2023, een raadsbesluit over bestemmingsplan Vilderstraat en de eerste bestuursrapportage 2024.

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2023 over het begrotingsjaar 2024 zijn:

Onderwerp Toelichting 2024
Gemeentefonds Septembercirculaire 2023 2.606
Participatie BUIG inkomsten 760
WMO begeleiding 675
Wonen Omgevingsvergunningen -80
Belastingen Parkeerbelasting -115
Wonen Omgevingswet -147
Bedrijven Programma de Run -160
Onderwijs Eerste inrichting basisschool Zilverackers -232
Overhead o.a. ict, leiding, informatiebeheer -350
Overige -77
Totale bijstelling 2.880

De belangrijke bijstellingen uit de eerste bestuursrapportage 2024 zijn:

Onderwerp Toelichting 2024
Gemeentefonds Decembercirculaire 2023 -464
Nieuwe CAO Nieuwe CAO € 669 nadeel; -669
Gronden Verkopen grond 7.107
OZB Hogere opbrengsten 1.536
Bestuur Wachtgeld voormalige wethouders 178
Personeel Nieuwe organisatiestructuur -473
Burgerzaken Incidentele inhuur- en formatieaanvraag -517
Veiligheid Meer baten 109
Mobiliteit Mobiliteitsprogramma -125
Citycentrum Masterplan Citycentrum -105
Onderwijs Herstel gevelbanden Sondervick -174
Energielasten Maatschappelijke organisaties -300
Sociaal domein Inhuur -143
Energietoeslag Meerkosten -100
Vluchtelingen Opvang vluchtelingen Oekraine 652
Omgevingswet Inhuur -210
Overige -721
Totale bijstelling 5.581

Belangrijke bijstellingen

Terug naar navigatie - Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we kort de belangrijkste bijstellingen 2024 die u aantreft in deze bestuursrapportage. Alle bijstellingen worden weergegeven en toegelicht in de afzonderlijke programma's.

  • Van het Rijk ontvangen we € 1.118 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (meicirculaire 2024);
  • Uitkering en overige kosten/vergoeding gewezen personeel € 180 (nadeel);
  • Aanvulling organisatievisie (€ 82 nadeel);
  • Werkelijke rente € 509 (nadeel);
  • Haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling Citycentrum € 215 (nadeel);
  • Bijstelling participatiemiddelen € 259 (nadeel);
  • Minder BUIG middelen € 170 (nadeel);
  • CAO compensatie instellingen € 99 (nadeel);
  • Project Bossebaan € 920 (voordeel);
  • Project Coppelmans € 159 (nadeel);
  • Overige € 78 nadeel.