Algemeen

Inleiding

Algemeen

Terug naar navigatie - Inleiding - Algemeen

De 2e bestuursrapportage 2025 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste zes maanden van 2025. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste zes maanden aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingsmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Inleiding - Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

In de financiële hoofdlijn wordt het begrotingssaldo 2025 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelen & activiteiten die zijn overgenomen uit de begroting. Met behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang.
- Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
- Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie.
- Groen = op schema of geheel gerealiseerd.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: 
- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2025); 
- de bijgestelde begroting tot aan de 2e bestuursrapportage van 2025  (kolom Budget na wijzigingen); 
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2025 (kolom verwacht);
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.
De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget worden toegelicht. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.

Het projectenblad bevat de voortgang van en toelichting op majeure en belangrijke projecten in de gemeente Veldhoven.

Verder wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2025-2028 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

Het college is verantwoordelijk voor de totale baten en lasten per taakveld. Tot slot wordt als bijlage een collegeblad toegevoegd met daarin de bijstellingen per taakveld (baten en lasten).

Financiële hoofdlijn

Inleiding

Terug naar navigatie - Financiële hoofdlijn - Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2025 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 2e bestuursrapportage 2025. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2025. 

Begrotingssaldo 2025

Terug naar navigatie - Financiële hoofdlijn - Begrotingssaldo 2025

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2025 weergegeven na verwerking van deze 2e bestuursrapportage 2025:

-/- = tekort (nadeel) 2025
Primitieve begroting 2025 740
- Amendement aanleg extra kunstgrasveld 0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024 1.085
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2025 -2.069
Bijgesteld saldo 2025 -244
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2025 -306
Bijgestelde begroting 2025 na burap II 2025 -550

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2025 bij de begroting 2025. Verder zijn de consequenties verwerkt van het amendement "aanleg extra kunstgrasveld"  bij de begroting 2025, de derde bestuursrapportage 2024 en de eerste bestuursrapportage 2025.

De belangrijkste bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2024 over het begrotingsjaar 2025 zijn:

Onderwerp Toelichting 2025
Gemeentefonds Septembercirculaire 2024 1.081
Participatie BUIG inkomsten 837
Participatie Samenwerking met Waalre 330
Raad Vergoedingen -75
Bedrijven Programma de Run -165
Overhead o.a. ict, leiding, informatiebeheer -899
Overige -24
Totale bijstelling 1.085

De belangrijkste bijstellingen uit de eerste bestuursrapportage 2025 over het begrotingsjaar 2025 zijn:

Onderwerp Toelichting 2025
Jeugd Meer uitgaven voor jeugdhulp -1.864
WMO Toename aantal indicaties WMO hulp bij huishouden -474
Wonen Uitvoering bouwinspecties en kosten werkprogramma's ODZOB -454
IT Migreren applicaties naar de cloud -430
Uitkeringen Toename aantal uitkeringsgerechtigden -400
Overhead Herwaardering diverse functies -367
Bedrijven Opstellen ontwikkelstrategie gebiedsvisie de Run -325
Inkopen Meer inkooptrajecten BIZOB -292
Security wetgeving Meer kosten Security wetgeving (BIO) en (NIS2) -271
Personeel Ophogen voorziening Regeling Vervroegd Uittreden -241
Personeel Tijdelijke inhuur sociaal maatschappelijk beleidsteam -228
Regionale bijdrage jeugd Hogere bijdrage samenwerkingsverbanden 10 voor de jeugd en DVO21 -184
Personeel Mobiliteitsdienstverbanden -139
Inburgering Meer inburgeringstrajecten -125
Gemeenschappelijke regeling Hogere bijdrage veiligheidsregio -111
Cultuur Bijdrage aan toekomst cityfest -86
WMO Tijdelijke inhuur WMO -80
Personeel Tijdelijke inhuur vanwege zwangerschapsverlof -71
WMO Toename aantal indicaties WMO begeleiding -57
Verkoop grond Verkoop grond de Run 7000 2.851
Investeringen Lagere kapitaallasten als gevolg van overheveling restant kredieten 704
Gemeentefonds Van het Rijk ontvangen we € 508 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (decembercirculaire 2024) 508
Overhead Structuurwijziging organisatie 69
Overige -2
Totale bijstelling -2.069

.

Belangrijke bijstellingen

Terug naar navigatie - Financiële hoofdlijn - Belangrijke bijstellingen

Omschrijving (toelichting)

Hieronder geven we kort de belangrijkste bijstellingen 2025 die u aantreft in deze bestuursrapportage. Alle bijstellingen worden weergegeven en toegelicht in de afzonderlijke programma's.

Excel-tabel

Onderwerp Toelichting 2025
Gemeentefonds Van het Rijk ontvangen we € 2.133 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (meicirculaire 2025) 2.133
OZB Meeropbrengst OZB 613
Jeugd Afname plaatsingen Jeugdzorgplus 408
Rioolrechten Meeropbrenst rioolrechten 278
Onderwijs Vrijval budget voor tijdelijke units van basisschool Zilverackers 150
Reisdocumenten Meer aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten 145
Personeel Nieuwe CAO 2025 -65
Gemeenteraad Bijstelling budget voor vergoeding gemeenteraad -82
Onderzoek Extern onderzoek 'Financial control' -75
Participatie Hogere vergoeding aan Ergon vanwege uitkering voor 'beschut werk' -85
Omgeving Casemanager bouwopgave -100
Jeugd Tijdelijke inhuur voor jeugd -125
Bibliotheek Zorgplicht bibliotheek -138
Omgeving Toename aantal werkzaamheden ODZOB -144
Groen Prijsstijging bestekken openbaar groen -145
Rente Bijstelling rente, voornamelijk betrekking op BGE -167
RVU Nieuw binnen de CAO is de regeling vervroegd uittreden. Een aantal medewerkers maakt hier gebruik van. -241
Gebiedsontwikkeling Extra middelen voor opstellen gebiedsvisie Programma de Run -281
Bijzondere bijstand Toename aantal toekenningen bijzondere bijstand -400
Uitkeringen Toename aantal uitkeringsgerechtigden -702
Jeugdhulp Stijging geïndiceerde jeugdhulp -1.279
Overige -4
Totale bijstelling -306

Programma overstijgende bijstellingen

Terug naar navigatie - Financiële hoofdlijn - Programma overstijgende bijstellingen

Om dubbele teksten in de programmabladen te vermijden worden in deze paragraaf bijstellingen toegelicht die financiële consequenties hebben op alle programma’s. 

Nieuwe CAO 2025
De CAO Gemeenten regelt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die in dienst zijn bij een gemeente. De onlangs afgesloten nieuwe CAO loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De financiële consequentie hiervan in 2025 is een nadeel van € 65, voor 2026 € 400,  voor 2027 € 985, en voor 2028 € 1.121.