Voortgang activiteiten

Algemeen

Voortgang activiteiten

Bestuurlijke hoofdlijn

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemeen

Met dit interim jaarbericht wordt (vooruitlopend op de jaarstukken) op hoofdlijnen een beeld gegeven over 2024. Wel met de opmerking dat de accountantscontrole nog niet is afgerond. In de jaarstukken wordt uitvoeriger over de resultaten van 2024 gerapporteerd.

Leeswijzer

Dit jaarbericht bestaat uit 2 delen, namelijk een financieel gedeelte en een beleidsgedeelte.

Per activiteit is met een kleurcode aangegeven wat de stand van zaken van de realisatie is. Een groene kleur geeft aan dat de activiteit (voor 2024) gerealiseerd is danwel op schema ligt, oranje geeft aan dat het realiseren nog loopt conform planning (het gaat hierbij vaak om meerjarige perioden) en rood geeft aan dat de activiteit niet is gerealiseerd. Verder is per programma ook de realisatie van de meetindicatoren opgenomen.

Alle bedragen in dit interim jaarbericht zijn x € 1.000




 

Financiële hoofdlijn

Begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Begrotingssaldo

Begrotingssaldo 2024

In de tabel hieronder geven we aan hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld. Vanaf de primitieve begroting (boekwerk dat in november 2023 door de raad is vastgesteld), tot en met de gewijzigde begroting in de 3e bestuursrapportage 2024.
Wanneer gesproken wordt over ‘de begroting’, bedoelen we daarmee de gewijzigde begroting uit de 3e bestuursrapportage 2024. 

-/- = tekort (nadeel) 2024
Primitieve begroting 2024 105
- amendement starterslening -74
- bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023 2.880
- bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024 5.581
- vaststellen bestemmingsplan Vilderstraat 24
- bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024 137
- bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024 7.209
Bijgesteld saldo 2024 15.862

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2024 bij de begroting 2024. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen , de bestuursrapportages en andere besluiten van de raad met consequenties voor de begroting 2024.

Verwachte realisatie 2024

Het verwachte resultaat over 2024 is een voordeel van € 13.623. Dit betekent dat het saldo € 2.239 lager is dan begroot.  Op hoofdlijnen kan het nadeliger resultaat als volgt worden verklaard:

Programma Omschrijving Bedrag V of N
0 Voorziening wethouderspensioenen -956 N
0 Overhead -338 N
0 Rente 282 V
0 Reserve middelen ROW -143 N
1 Veiligheid -191 N
2 Verkeer en vervoer -362 N
2 Parkeren 126 V
3 Regionale samenwerking economische ontwikkeling 133 V
3 Centrum ontwikkelings programma 254 V
3 Programma de Run 154 V
3 Economische ontwikkeling bedrijven 128 V
5 Cultuur -153 N
5 Openbaar groen en recreatie -299 N
6 Maatschappij en samenleving 817 V
6 Jeugd -1.824 N
6 Participatiewet -149 N
6 WMO -361 N
7 Energietransitie 557 V
8 Volkshuisvesting algemeen -151 N
8 Omgevingsvergunningen 268 V
overige -31 N
Verwachte afwijking -2.239
V= voordeel, N= Nadeel

In de Jaarstukken 2024 wordt een nadere toelichting op deze afwijkingen gegeven.